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后厨采购食材的市场调查

发布时间:2021-08-11 01:45:41

① 公司食堂自己采购食材有没有优势或者说有哪些麻烦的地方

一般的公司食堂人数都不会太少,达到一定人数之后可以找家配送公司来提供食材,比自己采购方便多了。

② 餐饮食材采购如何节约采购成本

一、做好采购成本预算
想要控制餐厅开店成本,还需要从源头开始,材料采购环节是不可忽视的一点。餐厅在采购前可以对要采购的材料进行一个估算和预测,保证要采购的各种食材资金都在控制范围之内。与此同时,为了提高餐饮项目资金的使用效率,餐厅的主要负责人,还应该合理优化餐饮食材的调配。
现在很多餐厅都有自己的供应商,而供货商多是从批发市场进货后再送货给餐厅。有的供应商的进货渠道不明,为了牟取暴利,质量得不到保证,给餐厅造成一定损害。所以为了防止此类情况和降低采购成本,对于一些新鲜的瓜果蔬菜也可以自己第一手采购,跳过中间的供应商环节,价格也会减少很多,长此以往又可以节约一大笔开支。
二、做好供应商管理
餐厅材料采购免不了需要中间的供应商,供应商是整个采购活动中非常重要的部分,做好供应商管理也是很有必要的,在选择供应商方面,要选择那些供货质量较好,且能及时出货,信誉度较高的供货商。在数量方面,也要避免单一货源,这样会增加项目货源供应的风险,所以企业应选择多家供货商。
而且平时也要维系好与供应商之间的关系,选择优质供应商建立长期供货合作,不仅能够保证充足的货源供应与可靠的货源质量,还能获得一定的价格优势。
三、做到物尽其用
物尽其用就是要求我们对材料的使用绝不浪费,当然前提是保证质量。不管哪家餐厅为了以防万一,都会在冰柜里准备很多存货,客人需要的时候,尽量做到餐饮存货优先处理,否则很有可能造成不必要的浪费以及损耗。
物尽其用还体现在餐厅食材的全面利用方面,一条鱼不同部位可以做成不同的菜肴,鱼肉做鱼片、鱼丸,鱼头可做汤,就连鱼骨头都还可以用来熬制骨头高汤,除此之外还有很多食材都是可以全面利用的。物尽其用也能有效的控制餐厅开店成本。
想要开好一家餐厅,这其中的方方面面都需要我们去学习,不仅在成本控制上,人员管理、餐厅发展规划等也是必不可少的。而一家餐厅想要取得良好的收益,采购成本一定要控制在一定范围内。

③ 饭店的食材一般都是怎么采购的

可以尝试免费提供小样一次,不花钱嘛老板可以考虑试用,如果好的话,不用你说老板就会主动用,我是饭店的老板,有人就像这样推销。不知可否一试

④ 一个餐厅是从哪些渠道采购食材原料的

自己采购,市场摊位配送、餐饮配送公司配送等等。果汁原料可以用半成品,有鲜谷坊的代理商专门配送的。望采纳。

⑤ 现在市面上的餐饮行业是怎么进行食材采购的

现在还是人力采购比较多,这个行业大多是这样

⑥ 厨房对采购方面有哪些建议和意见

厨房对采购方面的建议和意见。厨房的采购首先要保持。食材的新鲜。其次,厨房的采购尽量有合理安排。不能有浪费了。

⑦ 采购如何进行市场调研

这是抄餐饮店市场调查袭的方案,参考下
1、由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档。

2、调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

3、调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。

4、出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据。

5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

⑧ 餐饮采购如何把控市场价格

1.限价采购
限价采购就是对所需购买的原料规定或限定进货价格,这种方法一般适用于鲜活原料。当然,所限定的价格不能单凭管理者的想象,而是要委派专人进行市场调查,获得市场的物价行情进行综合分析提出中间价。
2.竞争报价
竞争报价是由采购部向多家供货商索取供货价格表,或者是将本饭店所需的常用原料写明规格与质量要求请供货商在报价单上填上近期或长期供货的价格,采购部根据所提供的报价单,进行分析,确定向谁定购。在确定供货商时,不仅仅要考虑到供货商供货的价格,还要考虑到供货商的供货信誉:如原料的质量、送货的距离以及供货商的设施、财务状况等因素。
3.规定供货单位和供货渠道
为了有效地控制采购的价格,保证原料的质量,饭店的管理层可指定采购人员在规定的供货商处采购,以稳定供货渠道。这种定向采购一般在价格合理和保证质量的前提下进行。在定向采购时,供需双方要预先签订合约,以保障供货价格的稳定。
4.控制大宗和贵重餐饮原料的购货权
贵重食品的原料和大宗餐饮原料其价格是影响餐饮成本的主体。因此有些饭店对此则规定:由餐饮部门提供使用情况的报告,采购部门提供各供货商的价格报告,具体向谁购买必须由饭店管理层来决定。
5.提高购货量和改变购货规格
根据需求情况,大批量采购可降低原料的价格,这也是控制采购价格的一种策略。另外,当某些餐饮原料的包装规格有大有小时,购买适用的大规格,也可降低单位价格。
6.根据市场行情适时采购
当有些餐饮原料在市场上供过于求、价格十分低廉且厨房日常用量又较大时,只要质量符合要求,可趁机购机储存,以备价格回升时使用。当应时原料刚上市时,预计价格可能会下跌,采购量应尽可能少一些,只要满足需要即可,等价格稳定时再添购。

⑨ 现在中高档酒店,饭店.食材采购,都是怎么流程,怎么做的.采购员的聘任要求

酒店物资采购工作流程

1、为搞好酒店的采购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的完成,以及防止一些不良倾向的发生,特制定本制度。
2、财务部是酒店采购工作的专业部门,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门有参与监督、支持配合权,未经同意不得擅自采购。
3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。
4、相关人员在采购、收货的过程中,必须遵守商业道德,努力提高业务水平,适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌,遵纪守法;以酒店利益为主,相互监督,相互配合,共同把关。
一、采购项目的申请
1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。
2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。
二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买
1.经确认实属必要购买项目,必须由库房或使用部门填写申购单,经部门负责人、库管员、分管领导签字,经总经理审批后交采购统一办理。
2.酒店所需商品由财务部负责安排采购;
3.采购员应按照申购项目进行采购,如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后,应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应,可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈,经过对比、筛选,并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购,但要做好采购监督工作。
4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有,任何部门或人员不得占为私有。
5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目,申购部门需要作详细的说明或提供样 品,供应商报价时必须提供样品或有关资料,经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。
6.财务部对内要主动与部门保持密切联系,树立服务意识, 熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究,掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。
7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合,对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部,由其选定质优价廉服务好的供应商。
8.确属疑难采购项目,财务部应及时与使用部门进行沟通,研究对策,必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报,不得拖延误事。
9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买,其他部门一般不得自行购买。
10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容,坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。
三、采购项目的验收
1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系,由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。
2.对于不符合采购申请表的采购,库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后,库管员应开立入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。
3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求,经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。
5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作,共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
四、采购项目的结算
1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元,超过1000元的必须办理转账结算;必须办理现金结算的须经总经理同意。
2.供应商结算的2000元以下可以办理现金结算,超过2000元的必须办理转账结算。
3.办理结算时,必须按照报账程序填好报销单,经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算

酒店采购程序一
‖ 添加时间:2008-11-28 15:03:32 点击:7

1、目的
制定采购工作规范,确保酒店采购的物资或服务符合要求。
2、适用范围
适用于本酒店提供产品的供方和本酒店服务及服务过程中所需物资的全部采购活动。
3、职责
3.1财务物资部及服务采购部门负责供方评定的组织工作。
3.2由物资采购领导小组负责对供方的评定工作。
3.3财务物资部负责物资采购工作的管理和实施,相关部门负责服务采购工作的管理和实施。
3.4财务物资部和餐饮部共同负责对食品原材料的验证及验收,其它采购的物资由相关使用部门和仓管员联合验证及验收。
3.5服务使用部门负责相关服务产品的验证及验收。
4、评定供方的程序要点
4.1采购的分类
(1) 常备物资采购
(2) 鲜活食品采购
(3) 临时性采购(包括服务采购)
(4) 专项物资采购
4.2供应商评定
4.2.1评定内容
(1)是否具备满足本酒店所需产品和服务质量要求的能力。
(2)是否满足本酒店所需产品的生产能力和合同约定的交货能力。
(3)是否具备本酒店所需产品的质量保证体系。
(4)供方的资信、资质、历史业绩等情况。
4.2.2评定方法
(1)由财务物资部负责组织收集供方提供的关于生产设施、组织、人员、资金等方面的资信、资质文件和就所要求的质量水平提供有关生产产品的质量数据、实物及相关资料。
(2)由财务物资部对供方进行考察,即对其工作场所、设施结构和质量保证体系进行现场实际评价,并对供方的评定做《供方的评定记录》。
① 质量要求:应保持与其他同类产品的质量相比,质量较优。
② 价格要求:应保持与其他同类同等质量的产品相比,价格较低。
③ 交期要求:应保持及时供货。
④ 配合要求:有良好的服务态度并能配合酒店作相应改进。
由财务物资部对现行供应商(除集贸市场外)的送货质量、价格及其及时性、合作态
度的不合格项进行评估。每3个月从质量、价格、送货期和合作态度四方面进行一次业绩评估。前三个月中任何一项累计5 次以内(含5次)不合格视为轻度不合格;累计5次以上或连续3次不合格,视为严重不合格。
(3)由物资采购领导小组进行会议评审,填写《供方评定会议记录表》,确定合格供方。
4.4评定结果分类
4.4.1对具有合格的质量保证体系,具备酒店所需产品要求能力的供方记入合格名单。
4.4.2对有少部分供货数量品种缺空,经限期纠正后能满足产品要求能力的供方列入后
备名单。就以上评定结果,报总经理批准并发送相关部门。

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